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O Processo de Demissão – Arquivos de RH

O processo de desligamento/demissão de funcionários será criado de acordo com o seguinte fluxo:

- Passo 1 : Selecione o módulo Arquivo de RH → Configurações → Lista de verificação de dispensa → Adicionar

- Etapa 2: O sistema exibirá a tela Add Layoff Checklist -> Prosseguimos com a inserção dos dados -> Em seguida selecione SALVAR para salvar a operação e passar para o passo 3 ou selecione Fechar para fechar a tela e desfazer a última operação

- 3ª etapa: Após salvar os dados na tela Adicionar Checklist de Demissão, o sistema passará para outra tela chamada Configurar Checklist de Demissão para completar mais etapas do processo de desligamento. Selecione a função para adicionar uma etapa no processo (vá para o passo 4) ou selecione a função para retornar à tela principal mostrando o checklist de demissões com a linha de dados criada anteriormente.

- 4ª etapa: Ao selecionar a função ADICIONAR, o sistema exibirá campos como Nome das etapas do processo de saída e quem é o responsável por esta operação. Depois de terminar de inserir os dados, selecione SALVAR para salvar os dados que acabou de manipular.

*Observação: Os dados do campo Responsável pela remessa serão obtidos no menu Arquivo RH do módulo Perfil RH. O funcionário selecionado terá o direito de atualizar as informações de demissão correspondentes ao departamento responsável

- 5ª etapa: Vá para a tela do menu Lista de Verificação de Demissões → Selecione a função Nova Lista de Verificação de Demissões

- Etapa 6: O sistema exibirá a tela Nova Lista de Verificação de Demissões → Prossiga com a inserção dos dados necessários → Em seguida clique em Salvar para validar a operação ou selecione Fechar para fechar a tela e cancelar a ação que acabou de ser realizada.

- Etapa 7: Atualizar processo de demissão → Tela da lista de verificação de dispensa → Selecione a função para visualizar detalhes do processo de demissão e atualizar o progresso

– Etapa 8: O sistema exibirá a tela Checklist de Demissões correspondente à linha selecionada → Proceder à verificação dos processos concluídos → Em seguida clique em Salvar para salvar a operação ou selecione Fechar para fechar a tela e desfazer a última ação.

*Nota importante: Assim que o processo atingir 100%, selecione "✅ Aprovar". Os dados ficarão "Aprovados" e a conta do funcionário será desativada, impedindo que ele acesse a conta novamente.